Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0089 nebezpecny odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0238 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 240,00 € 27.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0719 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0797 odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFK/21/0008 vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0007 autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0612 kardiacké kreslá 2 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 1 365,60 € 29.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB/21/0650 serv.práce SPIN 4q / 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0009 serv.práce SPIN 1-3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0008 asseco solutions služba č.2 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0095 modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,23 € 26.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0217 serv.práce SPIN 2q / 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0406 serv.práce SPIN 3q / 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0396 školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 02.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0420 nová verzia MAGMA 3q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0409 syst.podpora MAGMA 2q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0659 syst.podpora MAGMA 3q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0753 nová verzia MAGMA 4q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0862 systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0007 nova verzia MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0223 nová verzia MAGMA 2q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0187 syst.podpora MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0749 VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Avant s.r.o. 44663340 358,04 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0812 tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 031,20 € 03.12.2021 10.01.2022 Faktúra
DFB/21/0167 ekonomicka PP rohoz Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 369,60 € 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFK/21/0013 Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BABA-SK s.r.o. 53013701 23 767,38 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
DFB/21/0245 vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Balsam, s.r.o. 36488925 270,00 € 29.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0011 mrazene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,00 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0051 mraz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,36 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0039 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 228,48 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »