DFB/21/0089 |
nebezpecny odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0797 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0008 |
vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0007 |
autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0612 |
kardiacké kreslá 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
1 365,60 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0650 |
serv.práce SPIN 4q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
serv.práce SPIN 1-3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
asseco solutions služba č.2 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,23 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
serv.práce SPIN 2q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0406 |
serv.práce SPIN 3q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0396 |
školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0420 |
nová verzia MAGMA 3q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0753 |
nová verzia MAGMA 4q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
nova verzia MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
nová verzia MAGMA 2q 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0749 |
VeinSpy-sledovanie žíl,fonendoskop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Avant s.r.o. |
44663340 |
|
358,04 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
ekonomicka PP rohoz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
369,60 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
vypracovanie záznamu o posúdení zdr.rizík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
270,00 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
mrazene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,00 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,36 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |