Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0261 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 862,91 € 04.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0262 pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 157,20 € 05.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 268,63 € 05.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0264 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 133,15 € 05.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB/22/0265 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 346,14 € 05.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0266 t com 0917744296 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0267 T com VBA prístup 5/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0268 T com mobily 0911... 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 26,30 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0269 t com 4/2022 pevná linka 4885790+4495225, 238 a internet Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,86 € 06.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0270 elektrina za apríl 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 560,19 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0271 odvoz odpadu / plienky za apríl 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0272 Slovnaft gold karty PHM 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 228,23 € 09.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DFB/22/0273 Výkon supervízie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mgr. Mária Kovaľová 37563661 232,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0274 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 175,36 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0275 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 117,13 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0276 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 351,64 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0277 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 178,68 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0278 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 584,41 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0279 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 167,42 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0280 SPP plyn kotolňa 4/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 5 484,16 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0281 mikroténové sáčky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 96,61 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0282 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 64,66 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0283 bravčové karé Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 56,74 € 10.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0284 pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 279,07 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0285 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 192,40 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0286 bravčové a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 363,37 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0287 parížsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,93 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0288 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 698,17 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB/22/0289 servisná prehliadka VT 479 BI / výmena oleja Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RBPP TRADING, spol. s r.o. 36458201 136,10 € 13.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFB/22/0290 hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 58,14 € 16.05.2022 24.05.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »