Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0773 Slovnaft PHM GOLD karty 11/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 161,15 € 04.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB/25/0768 Metodický deň sestier v ZSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GURMEN s.r.o 44025718 212,60 € 03.12.2025 05.12.2025 Faktúra
DFB/25/0764 SPP plyn malé kotolne 12/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB/25/0765 pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 569,89 € 02.12.2025 05.12.2025 Faktúra
DFB/25/0767 mäso a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 423,83 € 02.12.2025 05.12.2025 Faktúra
DFB/25/0766 olej pre 4-taktné motory Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 6,49 € 02.12.2025 05.12.2025 Faktúra
DFB/25/0761 odber kuchynského a biologického odpadu 11/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 30,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB/25/0763 ovocie a zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 249,79 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB/25/0762 havar.stav/oprava práčky-zistenie závady a oprava napúšť.ventilu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Benedikt Procházka - PROBE 10829296 1 091,01 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB/25/0759 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 071,84 € 28.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB/25/0760 školenie Správa registratúry 2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asociácia správcov registratúry 37922190 297,00 € 28.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB/25/0757 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 779,89 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB/25/0756 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,25 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB/25/0755 školenie prvá pomoc pre zam. CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou 00416282 600,00 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB/25/0754 porada riaditeľov zariadení PSK v dňoch 29.-30.10.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB/25/0758 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 519,43 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB/25/0751 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 001,11 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0749 kapusta Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 60,90 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0750 elektricky polohovateľné lôžko/DOMIFLEX 10 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVCARE s.r.o. 46520261 4 289,99 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0752 Oprava elektronickej poplachovej signalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Torok - ELAKPRO 33271747 84,38 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0753 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 727,09 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
DFB/25/0748 materiál na údržbu/žací nôž,filtre, .. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 246,55 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0745 vodné a stočné 17.10.2025-18.11.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 240,06 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0747 revízia a funkčná skúška el.poplach.signalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Torok - ELAKPRO 33271747 162,58 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0746 pracovné odevy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PERLIČKA TN s.r.o. 52719791 9 133,37 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0741 servisná údržba,oprava kotlov v byt.domoch č. 299,300 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 504,30 € 21.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB/25/0744 mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 131,06 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0742 Príklepový vŕtací skrutkovač Bosch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 321,77 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0743 batérie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 32,20 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB/25/0740 modelovacia hmota/ISR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 44,65 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »