Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0770 SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 785,08 € 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB/24/0756 stravné lístky, tašky, piest Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA SK, s.r.o. 36656780 217,00 € 14.11.2024 21.11.2024 Faktúra
DFB/24/0757 galantéria - údržba odevov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Novák Ján 33264457 225,00 € 14.11.2024 21.11.2024 Faktúra
DFB/24/0755 kuchynské teplomery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 614,40 € 13.11.2024 21.11.2024 Faktúra
DFB/24/0754 osviežovače vzduchu a difuzér Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AlfaPureo s.r.o. 51666651 567,00 € 13.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0752 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 631,54 € 13.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0753 SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.10.-31.10.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 900,85 € 13.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0751 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 182,66 € 11.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0750 led trubice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N-Terr s.r.o. 46808876 181,09 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0748 revízia elektronickej poplachovej signalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Torok - ELAKPRO 33271747 158,62 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0749 bunda WITICHA Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 49,00 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0745 rezný silon, olej pre motor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 161,89 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0747 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 159,25 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0746 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 608,40 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0744 právo a manažment v zdravotníctve 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Wolters Kluver s.r.o. 31348262 162,00 € 08.11.2024 09.11.2024 Faktúra
DFB/24/0732 závesné pásy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Servis INVO 000000 940,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0733 korková tabuľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0743 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 4 016,06 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0742 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 924,46 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0740 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 54,19 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0741 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 105,61 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0739 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 373,22 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0738 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 281,41 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0737 t com mobily 0918..., 0917 ... 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0736 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 42,44 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0735 t-com VBA prístup 10/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0734 t com internet a pevné linky 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,04 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0731 antialergické vankúše Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EMI Sabinov s.r.o. 46726608 140,00 € 06.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0728 nákup PHM / gold karty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 74,00 € 05.11.2024 09.11.2024 Faktúra
DFB/24/0730 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 343,33 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »