Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0626 elektrina 9/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 661,94 € 15.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0617 SPP plyn 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 967,70 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0616 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 193,07 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0618 mraz.polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 286,79 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0613 kondicionér pre vodný matrac Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 3LOBIT, s.r.o. 46020152 36,90 € 09.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0610 mäso, chladené a mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 289,32 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0611 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 917,36 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0612 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 484,62 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0614 potreby na šitie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Novák Ján 33264457 497,17 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0615 olej, nite, meter - potreby na šitie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Novák Ján 33264457 30,00 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0606 VBA prístup 01.10. - 31.10.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0607 T-com služobné mobily 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 17,81 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0608 T-com služobné mobily 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 43,76 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0609 Tcom - internet 9/25+pev.linky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,45 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB/25/0603 chlieb, pečivo, hal.vyr Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 463,80 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0601 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 289,42 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0604 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 648,43 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0605 mäso, mäsové výrobky, mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 213,09 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0602 nová verzia IS MAGMA 4Q/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0597 Slovnaft GOLD karty 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 320,99 € 06.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB/25/0598 práca montážnej plošiny pri oreze a rezaní stromov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELCOMP Ing.Ján Hajduk 17293600 757,68 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0600 vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 117,56 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0599 infúzny stojan Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 110,00 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0596 kontrola účinnosti sterilizačnej techniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 00610992 8,00 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0595 gramofón a mikrosystém Panasonic Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NAY ELEKTRODOM 35739487 262,50 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0593 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 518,84 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0594 rôz.potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 748,34 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0586 zemný plyn - maloodber 10/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0591 servisné práce SPIN 01.10.2025 -31.12.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB/25/0588 chlieb, pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 788,90 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »