Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0307 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 678,17 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0305 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 268,30 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0304 zber odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 577,80 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0303 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 50,82 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0302 SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 762,36 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0301 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 42,35 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0300 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,69 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0299 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 576,29 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0298 t com mobily 0918..., 0917 ...4/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0297 t com internet a pevné linky 4/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,35 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0296 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 4/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 43,70 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0295 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 4/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0294 pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 302,20 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0293 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 40,80 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0292 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 300,98 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0291 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 094,98 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0290 mlieko, ml. výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 829,65 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0289 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 923,69 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB/24/0286 Slovnaft GOLD karty 4/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 166,62 € 06.05.2024 08.05.2024 Faktúra
DFB/24/0271 všeobecný materiál na chodbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »