DFB/24/0307 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
678,17 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0305 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
268,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0304 |
zber odpadu 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
577,80 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0303 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
50,82 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0302 |
SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 762,36 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0301 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
42,35 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0300 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
103,69 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0299 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
576,29 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0298 |
t com mobily 0918..., 0917 ...4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0297 |
t com internet a pevné linky 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,35 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0296 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
43,70 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0295 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0294 |
pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
302,20 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0293 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,80 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0292 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
300,98 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0291 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 094,98 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0290 |
mlieko, ml. výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
829,65 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0289 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
923,69 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0271 |
všeobecný materiál na chodbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
492,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |