230/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
384,00 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0183 |
IS Cygnus pobyt. star. a stravovacia prevádzka 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
licencia IS Cygnus - pobyt. starostl. a strav. prevádzka 1-3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 610,21 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
256/24 |
školenie - stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
248/24 |
polohovacia sada |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
605,80 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0218 |
napínacia klzná posteľná plachta, poloh. podložka DUO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
605,80 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka č. 1 - 4/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
318/24 |
vzdelávacie podujatie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
296/24 |
vr.kladivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0177 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0968 |
odber kuch. a bio. odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu 1/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0269 |
odber kuchynského a bio odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24 |
posypový materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,37 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |