Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0411 mäso, mraz. zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 477,32 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
568/26 Mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 473,37 € 09.07.2026 13.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
565/26 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 183,66 € 09.07.2026 14.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
561/26 obalový materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 29,60 € 09.07.2026 15.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
564/26 mach pre prácu ergoterapie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Allegro Slovakia s. r. o. 35950226 59,65 € 09.07.2026 15.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
564/26/a mach pre prácu ergoterapie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Allegro Slovakia s. r. o. 35950226 38,05 € 09.07.2026 15.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
562/26 toner - náhrada Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 11,66 € 09.07.2026 16.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/26/0407 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 745,76 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0408 mlieko, mliečné výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 388,93 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0409 rôz.potrav.výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 790,19 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0405 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 130,06 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0406 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 238,84 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0410 vlajka, zástava EU a SR roz.100x150 cm Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 2U spol. s r.o. 17315786 86,35 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
566/26 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 31,58 € 09.07.2026 21.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
567/26 Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 160,33 € 09.07.2026 22.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/26/0404 Krovinorez Stihl FS 120 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 408,99 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
560/26 Mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 477,32 € 07.07.2026 10.07.2026 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/26/0399 T-com, VBA prístup, pevná linka 7/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0400 T-com mobil 6/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 44,86 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB/26/0401 T-com, internet, pevná linka 7/2026 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,30 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »