Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0522 Slovnaft PHM gold karty 8/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 162,52 € 05.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0524 t com 0918556144,0917744296,0917411473 8/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 17,22 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0525 t com vba prístup 8/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 60,27 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0526 T-com služobné mobily 8/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 42,42 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0527 t com internet a pevné linky 8/25 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,50 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0523 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 860,96 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0529 skrinková polica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 300,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0528 elektroprístroje - mixer, svietidlá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 265,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0530 odvoz separovaného odpadu/plasty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSIT EAST s. r. o. 36211451 49,20 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB/25/0521 obrusy PVC Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Sivecká - AFRODITA 40554074 240,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0519 taška wiky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 17,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0520 kartuše a kľúče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 15,40 € 03.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0516 opravná FA za dod.elektriny k vyučt.FA č.8422273729, za obd.7/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1,00 € 02.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB/25/0517 SPP/opakovaná dodávka plynu,maloodber 9/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 472,00 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0518 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 572,41 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB/25/0515 ovocie a zelenina, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 393,43 € 02.09.2025 05.09.2025 Faktúra
705/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 237,33 € 02.09.2025 18.09.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
706/25 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 51,48 € 02.09.2025 18.09.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
704/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 885,46 € 02.09.2025 18.09.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
701/25 Doska na vanu nosnosť 110 kg Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 28,98 € 02.09.2025 18.09.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »