Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
485/25 čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 047,44 € 01.07.2025 03.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
505/25 chlieb,pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 101,38 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
504/25 chlieb,pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 98,59 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
503/25 chlieb,pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 36,97 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
512/25 poštové známky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovenska pošta, a.s. 36631124 88,00 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
507/25 mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 724,48 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
508/25 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 782,61 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
509/25 mlieko,mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 776,53 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
511/25 kapsuly Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NAY ELEKTRODOM 35739487 4,70 € 01.07.2025 07.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/25/0383 odber kuchynského a biologického odpadu 6/2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 30,00 € 01.07.2025 08.07.2025 Faktúra
510/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 631,90 € 01.07.2025 11.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
506/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 301,04 € 01.07.2025 22.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
502/25/a vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 64,85 € 01.07.2025 18.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
502/25/b zátka porcelánová do umývadla Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 8,91 € 01.07.2025 18.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
502/25/c spojovací materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KAS plus s.r.o. 45669767 14,45 € 01.07.2025 18.08.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
16/25 Dodatok č. 2 k zmluve 14/24 Kolektívna zmluva na roky 2024-2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZOO CSS Iné 0,00 € 01.07.2025 09.08.2025 31.12.2025 08.08.2025 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/25/0381 mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 631,41 € 30.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0382 mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 783,05 € 30.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0380 systémová podpora MAGMA HCM, 01.04.2025-30.06.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 138,67 € 30.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB/25/0378 preprava prijímateľov / výlet 19.6.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SAD Humenné a.s. 36477508 467,92 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra