Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0400 chlieb a pečivo, hal.vyr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 462,48 € 07.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0401 mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 587,31 € 07.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0399 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 390,85 € 07.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0402 nové verzie MAGMA HCM, 01.07.2025-30.09.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0393 Slovnaft GOLD PHM karty 6/2025, hal.vyr Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 241,20 € 04.07.2025 05.07.2025 Faktúra
524/25 lišta vkladová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EDISON SK s.r.o. 46694447 12,00 € 04.07.2025 11.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
525/25 mäso,mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 148,23 € 04.07.2025 14.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
523/25 Oprava služ.motor.vozidla Citroen Jumper: - diagnostika poruchy a premeranie kabeláže - výmena vadného vstrekovača nafty - vstrekovač nafty pre DPF originál Citroen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Demi Autocentrum s. r. o. 54717787 579,62 € 04.07.2025 14.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/25/0397 mäso,mäsové výrobky a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 724,48 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0396 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 782,61 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0398 vajíčka,mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 776,53 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0394 elektroinštalačný materiál pre potreby údržby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 294,80 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB/25/0395 oprava havarijného stavu chladiaceho boxu ARNEG/kuchyňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 OMEGA - Ján Semko 34896635 1 304,54 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
532/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 164,64 € 04.07.2025 18.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
531/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 50,16 € 04.07.2025 18.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
530/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 43,26 € 04.07.2025 18.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
528/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 106,22 € 04.07.2025 18.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
527/25 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 5,12 € 04.07.2025 18.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
534/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 252,81 € 04.07.2025 22.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
526/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 510,94 € 04.07.2025 22.07.2025 PhDr. Jozef Sabol Objednávka