260/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
49,21 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/25/0181 |
mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,49 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0180 |
odber kuchynského a biologického odpadu 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0182 |
lekárnička kovová, 2ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
59,04 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0179 |
systémová podpora MAGMA HCM, 01.01.2025-31.03.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
120,16 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
256/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
360,06 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
252/25 |
mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,49 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
254/25 |
lekárnička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
59,04 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
253/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
80,26 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/25/0176 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 037,19 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0177 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
109,48 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0178 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
499,78 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250/25 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
478,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
251/25 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
138,01 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
249/25 |
vrták beton |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
18,90 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
249/25/a |
vodoinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
25,20 € |
31.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/25/0173 |
reinštalácia programu ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
56,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
81,71 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/25/0174 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
356,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |