25/25/a |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
76,41 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1/25 |
Úrazové poistenie UoZ počas programu akt.prác |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Bratislava |
31595545 |
Iné |
30,00 € |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
30.06.2025 |
09.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/25/0006 |
t-com VBA prístup 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0874 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0875 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 12/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,69 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0876 |
t com internet a pevné linky 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,45 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0005 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
461,56 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0877 |
VVS, vodné a stočné 14.12.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 192,61 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25 |
HAV.OPRAVA výťahu v HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
100,00 € |
08.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0004 |
mäso, mäs. výr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
585,12 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0873 |
gold karty / PHM 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
29,34 € |
07.01.2025 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
502,39 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
15/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
149,86 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
14/25 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
468,18 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
13/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
134,77 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
18/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
50,72 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
17/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
103,20 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
19/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
251,30 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
7/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
585,12 € |
03.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
9/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
275,70 € |
03.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |