97/24 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
209,20 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
105/24 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
672,62 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
106/24 |
mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,12 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
104/24 |
mlieko,mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
66,23 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0066 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 040,02 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
581,34 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
334,12 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
420,13 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
t- com služby pevnej siete - VBA prístup 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,11 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
52,23 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
t-com, internet a pevné linky 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,90 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 144,36 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
102/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
189,53 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
101/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
81,53 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0063 |
polohovacie lôžko, stolík, toal. stolička, vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
4 355,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
44,73 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0062 |
germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný UVC 36 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 050,90 € |
06.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 040,02 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
96/24 |
mraz. a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
581,34 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |