Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0812 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 420,42 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0813 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 348,68 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0809 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 499,32 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0810 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 155,90 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0811 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 999,35 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0814 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 1 530,38 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0815 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 506,68 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0808 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 147,14 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0805 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 384,15 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
29/24 Dohoda č.24/40/054/1204 o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UPSVaR 30794536 Iné 0,00 € 04.12.2024 10.12.2024 30.06.2025 09.12.2024 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/24/0806 Validácia podľa Naomi Feil 27.11.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Terapeutika 42255660 900,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0807 Validácia podľa Naomi Feil 28.11.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Terapeutika 42255660 900,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Faktúra
981/24 oprava pc Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 180,96 € 04.12.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
978/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 140,66 € 04.12.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
977/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 80,22 € 04.12.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
980/24 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 883,02 € 04.12.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
979/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 87,84 € 04.12.2024 21.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0801 služby BTS a TPO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Inštitút práce, s.r.o. 36674711 1 500,00 € 03.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0800 SPP FA za dodávku plynu 1.12.-31.12.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 03.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB/24/0804 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 541,36 € 03.12.2024 12.12.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »