Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
227/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 335,83 € 27.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
226/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 209,38 € 27.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0169 havarijná oprava práčky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 1 077,43 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0171 dezinfekcia plôch Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 215,50 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0170 kontrola účinnosti sterilizačnej techniky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 00606723 12,80 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0166 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 549,89 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0164 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 595,12 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0165 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 361,77 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0163 kuracia rolka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 173,51 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0162 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 37,22 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0167 VVS - spotreba vody 20.2.-20.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 035,57 € 26.03.2024 29.03.2024 Faktúra
DFB/24/0168 kontrola funkčnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 17335787 102,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
221/24 mrazené a chladené výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 479,89 € 25.03.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
222/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 197,00 € 25.03.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
223/24 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 531,68 € 25.03.2024 29.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
224/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 676,74 € 25.03.2024 03.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
220/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 161,19 € 25.03.2024 03.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
218/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 60,33 € 25.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
218/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 272,42 € 25.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
208/24 náhradne diely do kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 37,22 € 23.03.2024 27.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka