Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0078 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 144,36 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 820,96 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 7 292,50 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
109/24 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,01 € 12.02.2024 14.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
111/24 mraz.zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 56,74 € 12.02.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
110/24 potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 555,48 € 12.02.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
112/24 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 126,46 € 12.02.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
115/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 730,00 € 12.02.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
116/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 3 114,89 € 12.02.2024 17.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
114/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 191,20 € 12.02.2024 21.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
108/24 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 27,72 € 12.02.2024 21.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0072 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,62 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,12 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 66,23 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
116/24/a čistiace a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 388,12 € 12.02.2024 24.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
117/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 12.02.2024 29.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
99/24 Žiadame Vás o posúdenie účinnosti sterilizátora titanox (60 l) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 17335787 102,00 € 12.02.2024 27.03.2024 Objednávka
98/24 podlahová krytina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 412,10 € 09.02.2024 13.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka