DFB/24/0529 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
561,78 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0530 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
221,46 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
630/24 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,88 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0523 |
odvoz odpadu 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
597,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0526 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
885,88 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0527 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,26 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0528 |
odb. prehliadka a skúška el. zar., reg. stanice plynu a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
428,40 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0524 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,21 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0525 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,68 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0521 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
326,40 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0522 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
140,55 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
632/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
917,28 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
635/24 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
910,98 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
634/24 |
mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
94,36 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
633/24 |
rôz.potrav.výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 091,96 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
631/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
145,45 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
625/24 |
revízia el. zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
428,40 € |
09.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0514 |
poradca - aktualizácie 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
75,00 € |
09.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0520 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 265,67 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0516 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 797,92 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |