Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
895/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 182,87 € 08.11.2024 27.11.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 131,82 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/b stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 27,23 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/c stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 111,43 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/d stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 449,61 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/e stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 118,30 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/f stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 288,02 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/g stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 192,76 € 08.11.2024 06.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
699/24/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 211,21 € 08.11.2024 13.12.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0734 t com internet a pevné linky 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,04 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0735 t-com VBA prístup 10/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0736 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/24 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 42,44 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0737 t com mobily 0918..., 0917 ... 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0738 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 281,41 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0739 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 373,22 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0741 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 105,61 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0740 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 54,19 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0742 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 924,46 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0743 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 4 016,06 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/0733 korková tabuľa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 126,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra