895/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
182,87 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
131,82 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/b |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
27,23 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/c |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
111,43 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/d |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
449,61 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/e |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
118,30 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/f |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
288,02 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/g |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
192,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
699/24/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
211,21 € |
08.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/24/0734 |
t com internet a pevné linky 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,04 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0735 |
t-com VBA prístup 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0736 |
t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 10/24 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,44 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0737 |
t com mobily 0918..., 0917 ... 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0738 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
281,41 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0739 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
373,22 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0741 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,61 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0740 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,19 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0742 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
924,46 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0743 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 016,06 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0733 |
korková tabuľa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
07.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |