191/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
15,10 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
188/21 |
mop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
373,92 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
196/21 |
Ohrievacie teleso kotlíka - 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
18.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
193/21 |
ovocie, zelenina
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
180,12 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
11/21 |
Darovacia zmluva - sponzorský dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
Iné |
3 500,00 € |
17.03.2021 |
18.03.2021 |
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
pravidelný servis výťahu 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
29,95 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
388,58 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
180/21 |
lišty plastové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
184/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 136,74 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
183/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
879,25 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
180/21/a |
lišty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
15.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0139 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 063,81 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,84 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
policka a skrinkova polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
245,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,17 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
kuracie, bravcove a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
388,58 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21/b |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
83,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |