| DFB/21/0733 | mäso | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Hossa family, s. r. o. | 44360991 |  | 172,62 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0732 | mäso | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Hossa family, s. r. o. | 44360991 |  | 502,69 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0731 | rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 685,61 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0730 | mrazená zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 143,76 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0729 | vajcia a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 506,07 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0728 | vajcia a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 |  | 710,78 € | 10.11.2021 |  |  | 26.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0720 | Slovnaft gold karta 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 |  | 195,12 € | 09.11.2021 |  |  | 10.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0719 | nebezpečný odpad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Anna Krištanová - Ekologické služby | 34897895 |  | 120,00 € | 09.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0724 | st com mobil 0917744296 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 |  | 6,60 € | 09.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0723 | st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 |  | 86,88 € | 09.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0722 | st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 |  | 58,80 € | 09.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0721 | st com mobily 10/2021 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovak Telekom, a.s. / T com | 35763469 |  | 25,62 € | 09.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | 874/21 | kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák | 41231082 |  | 2 204,63 € | 09.11.2021 |  |  | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol |  | Objednávka | 
    | 894/21 | kuch. potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 |  | 832,48 € | 09.11.2021 |  |  | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol |  | Objednávka | 
    | 882/21 | deratizácia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ján David -  DDD | 37355562 |  | 500,00 € | 08.11.2021 |  |  | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol |  | Objednávka | 
    | 37/21 | Potraviny - rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 0,00 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 31.12.2022 | 09.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | 
    | DFB/21/0714 | toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 |  | 122,31 € | 08.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0713 | oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení | 33271747 |  | 38,66 € | 08.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0717 | mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 105,32 € | 08.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0716 | mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 81,41 € | 08.11.2021 |  |  | 11.11.2021 |  |  | Faktúra |