DFB/21/0622 |
pulzný oximeter -6 ks, digitálny teplomer 6ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
175,74 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0620 |
antidekubitné matrace 10 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
827,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0629 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
55,10 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0624 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 227,01 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0623 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
248,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0621 |
odber kuchynského a biologického odpadu 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0618 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,94 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0617 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,67 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0615 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
938,74 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0627 |
vzdelávacie služby - školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
376,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0619 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
276,60 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0625 |
plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0670 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
333,77 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0669 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
255,93 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0661 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
77,22 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0654 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
449,04 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |