8/22 |
stavebný dozor_IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
12/22 |
stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,75 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
13/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
14/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sponzorský |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
15/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet príjmový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
16/22 |
Dodatok č.4 k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
30.06.2023 |
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
31/22 |
Rukavice pre potreby bežnej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Iné |
2 794,56 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
36/22 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
Iné |
2 000,00 € |
26.09.2022 |
27.09.2022 |
31.12.2023 |
27.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
34/22 |
Kancelárske potreby a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KRÍDLA, s.r.o |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 345,89 € |
27.09.2022 |
28.09.2022 |
31.12.2023 |
28.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
32/22 |
Čistiace a pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22 383,96 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
33/22 |
Spotrebný tovar pre potreby bežnej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5 748,65 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
17/22 |
Zmluva o vykonávaní študentskej praxe |
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave |
31821979 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
08.04.2022 |
30.08.2025 |
08.04.2022 |
PaedDr.Milan Majerský, PhD. |
predseda PSK |
Zmluva |
160/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,03 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
161/22 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
48,54 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
162/22 |
chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
16,83 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
T com VBA prístup 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
T com mobily 0911... 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,58 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |