DFB/21/0826 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0823 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,04 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0822 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 079,31 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0827 |
servis a oprava počítač. a telekom. siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
5 299,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0824 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
391,45 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0833 |
st com mobil 0917744296 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0832 |
st com VBA prístup (iSPIN) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0831 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,67 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0830 |
st com mobily 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,71 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0817 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
486,97 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0816 |
náhradné baterky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
182,15 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0834 |
odvoz odpadu (plienky) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
993/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
33,01 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
992/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
31,95 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1002/21/a |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1014/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
103,73 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1008/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
70,32 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1000/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
30,02 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
976/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,50 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
988/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
39,23 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |