DFB/21/0874 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
807,94 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0875 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0873 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022/21 |
metly, vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
312,11 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1020/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
5 021,11 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1045/21 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1048/21 |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1038/21 |
zákusky pre prijímateľov - Vianoce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABDULVEAP ABDURAIMI - BALKAN |
37520776 |
|
237,60 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1044/21 |
pneu servisné práce VT 306 BV |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
25,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1041/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
443,23 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
1043/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
807,94 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0847 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 4q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0868 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
308,25 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0848 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
71,16 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0849 |
parižsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0850 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
606,08 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0858 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0859 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 746,95 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |