Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0593 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 229,33 € 20.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0590 rôzne mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 195,84 € 17.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0583 hovädzie, kuracie a bravč.mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 230,67 € 13.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0582 hovädzie, kuracie a bravč.mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 329,45 € 13.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0572 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 60,82 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0564 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 61,86 € 06.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0563 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 205,34 € 06.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0574 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 298,25 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0573 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 436,14 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0570 mrazené a chladené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 80,28 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0559 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 452,99 € 06.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0568 st com mobil 0917744296 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0567 st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0566 st com mobily 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,60 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0565 st com 4885790+4495225,234,238+internet 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 103,86 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0571 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 169,50 € 08.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0562 mäso a ryby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 508,83 € 06.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0561 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 410,46 € 06.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0575 odvoz odpadu - plienky 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 09.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0586 20 stoličiek pre klientov ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 998,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra