DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0857 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
2 423,45 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
505/21 |
nočné stolíky pre prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
13.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 346,43 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0690 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
2 285,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
728/21 |
OOPP pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
2 285,52 € |
23.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
874/21 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0675 |
vodné a stočné 14.9.-19.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 201,08 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21 |
5 ks polohovacie lôžka v zmysle cenovej ponuky z 1.4.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
249/21 |
5 ks polohovacie lôžka v zmysle cenovej ponuky z 1.4.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
966/21 |
počítač, tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |