12/22 |
stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156,75 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
16/22 |
Dodatok č.4 k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
30.06.2023 |
31.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
13/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
14/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sponzorský |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
15/22 |
Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet príjmový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
5/22 |
Dodatok č.1 k zmluve č.37/2021 rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2022 |
01.03.2022 |
31.12.2022 |
15.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
6/22 |
Individuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA |
37563661 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
25.02.2022 |
26.02.2022 |
31.12.2022 |
25.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
4/22 |
Dodatok č.1 k zmluve č.23/2021 mrazené potraviny a šaláty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
14.02.2022 |
15.02.2022 |
31.12.2022 |
15.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
3/22 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
Iné |
3 500,00 € |
24.01.2022 |
25.01.2022 |
31.12.2022 |
24.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
1/22 |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED, s.r.o. |
35912677 |
Iné |
1 500,00 € |
11.01.2022 |
12.01.2022 |
31.12.2022 |
12.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
2/22 |
Zmluv ao komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bates plus s.r.o. |
51942054 |
Iné |
900,00 € |
10.01.2022 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
11.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
46/22 |
Dodatok č. 5 k zmluve č. 47NDOS000219 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2022 |
02.12.0222 |
|
02.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/22/0545 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
21,78 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0542 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
22,55 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0541 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0539 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
189,60 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0536 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
682,88 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0535 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 500,38 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0534 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
210,99 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0554 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
41,18 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |