Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22 stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Stavebné práce, opravárenské práce 156,75 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
16/22 Dodatok č.4 k zmluve so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 30.06.2023 31.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
13/22 Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sociálny fond Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Štátna pokladnica 36065340 Iné 0,00 € 29.03.2022 30.03.2022 30.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
14/22 Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet sponzorský Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Štátna pokladnica 36065340 Iné 0,00 € 29.03.2022 30.03.2022 30.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
15/22 Dodatok k zmluve o bežnom účte - účet príjmový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Štátna pokladnica 36065340 Iné 0,00 € 29.03.2022 30.03.2022 30.03.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
5/22 Dodatok č.1 k zmluve č.37/2021 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 15.02.2022 01.03.2022 31.12.2022 15.02.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
6/22 Individuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 37563661 Právne a konzultačné služby 0,00 € 25.02.2022 26.02.2022 31.12.2022 25.02.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
4/22 Dodatok č.1 k zmluve č.23/2021 mrazené potraviny a šaláty Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 14.02.2022 15.02.2022 31.12.2022 15.02.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
3/22 Darovacia zmluva - finančný dar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 Iné 3 500,00 € 24.01.2022 25.01.2022 31.12.2022 24.01.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1/22 Darovacia zmluva - finančný dar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED, s.r.o. 35912677 Iné 1 500,00 € 11.01.2022 12.01.2022 31.12.2022 12.01.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
2/22 Zmluv ao komplexnom vykonávaní činností v oblasti BOZP a PO Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bates plus s.r.o. 51942054 Iné 900,00 € 10.01.2022 11.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
46/22 Dodatok č. 5 k zmluve č. 47NDOS000219 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Iné 0,00 € 01.12.2022 02.12.0222 02.12.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0545 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 21,78 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0542 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 22,55 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0541 odber kuchynského a biologického odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0539 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 189,60 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0536 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 682,88 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0535 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 500,38 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0534 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 210,99 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0554 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 41,18 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »