Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0791 vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 93,60 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra
990/22 vajcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 93,60 € 01.12.2022 08.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
890/22 vajcia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 93,60 € 02.11.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1064/22 univerzálna pracka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 MSM Slovaka s.r.o. 31440479 1,32 € 20.12.2022 23.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0878 úložný priestor / stravovacia prevádzka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 570,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
477/22 tvaroh Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 17,00 € 14.06.2022 21.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0422 tofu údené Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 44,28 € 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
850/22 tofu syr Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,98 € 18.10.2022 26.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
920/22 toaletné kreslo pojazdné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 08.11.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0768 toaletné kreslo pojazdné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
920/22a toaletné kreslo pojazdne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 08.11.2022 06.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0738 toaletne kreslo pojazdne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 16.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0862 tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 107,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1035/22 tlačiareň TALLY na označovanie odevov vrátane príslušného softwaru a pásky so štítkami do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 1 107,00 € 13.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0877 termoboxy BESSER na stravu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 4 884,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1066/22 termobox Besster Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CONSULT & REAL s. r. o. 46584005 4 884,00 € 23.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
566/22 termix Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 24,48 € 15.07.2022 27.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0564 telekomunikačné služby 0917 744 296 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 08.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0629 telekomunikačné služby 0917 744 296 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0537 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,02 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »