Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0264 Slovnaft/PHM/gold karty 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 26,93 € 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB/21/0118 Slovnaft gold karty 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 24,93 € 08.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB/20/0773 Slovnaft gold karty 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
DFB/21/0720 Slovnaft gold karta 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 195,12 € 09.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0569 Slovnaft / PHM gold karty 8/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 179,21 € 08.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB/21/0487 Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 63,30 € 06.08.2021 07.08.2021 Faktúra
DFB/21/0829 Slovnaft / gord karty / PHM 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 238,49 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
1016/21/a slanina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 24,95 € 13.12.2021 15.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
167/21 skrinková polica, poličky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 245,00 € 08.03.2021 16.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0735 skrine a poličky ŠZ + ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 390,00 € 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
834/21 skrine a komody Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Lukáš Baranský 47676876 3 050,00 € 21.10.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
835/21 skriňa, poličky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 390,00 € 21.10.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0396 školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 02.07.2021 24.07.2021 Faktúra
1045/21 servisné práce Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 8,80 € 21.12.2021 22.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0478 servisná kontrola VT 479 BI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. 36455385 140,50 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0879 servis, oprava kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 8,80 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB/21/0827 servis a oprava počítač. a telekom. siete Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 PHONEWORKS s.r.o. 46918612 5 299,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
570/21 serv.prehliadka a oprava služ.motorového vozidla VT 479 BI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. 36455385 140,50 € 02.08.2021 06.08.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0650 serv.práce SPIN 4q / 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFB/21/0406 serv.práce SPIN 3q / 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra