Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0109 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
231/24 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 543,16 € 02.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0268 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 2 333,96 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
231/24/a stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 46,40 € 02.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
231/24/c stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 80,04 € 02.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
231/24/d stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 261,11 € 02.04.2024 01.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
179/24 ošatenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 583,33 € 14.03.2024 04.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0188 pracovný odev Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 583,33 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
250/24/a jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 34,65 € 03.04.2024 11.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
250/24 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 34,65 € 03.04.2024 11.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0199 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 69,30 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
272/24 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 53,13 € 10.04.2024 16.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0223 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 53,13 € 15.04.2024 20.04.2024 Faktúra
348/24 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 42,35 € 06.05.2024 14.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
354/24 jablká Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 50,82 € 09.05.2024 14.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
77/24 tlačiareň Brother HP Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 127,20 € 01.02.2024 16.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0144 Tlačiareň Brother Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 127,20 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
9/24 tonery, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 221,52 € 08.01.2024 16.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/24/0086 tonery, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 221,52 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
158/24 brusenie nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 120,00 € 06.03.2024 07.03.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »