Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0771 st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,47 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0768 st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0057 st com mobil 0917744296 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0056 st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0055 st com mobily 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 37,85 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0054 st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 97,32 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0126 st com mobil 0917744296 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0125 st com mobily 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 34,14 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0124 st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 95,77 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0123 st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0201 st com VBA prístup (iSPIN) 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0200 st com mobil 0917744296 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0199 st com mobily 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 31,42 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0198 st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,69 € 08.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0268 st com 4885790+4495225,234,238+internet 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 99,29 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0267 st com mobily 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,15 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0266 st com VBA prístup (iSPIN) 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0265 st com mobil 0917744296 4/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
DFB/21/0336 st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »