DFB/24/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0616 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
03.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0693 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0694 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0879 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |