Objednávka č. 0672

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0672
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás výmenu pneumatík za zimné a výmena gumičiek stabilizátora na aute Opel Vivaro a Octácia Combi výmena pneumatík a gumičky stierača 3 ks.
  • Dátum vyhotovenia: 13.11.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0852 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 104,00 € 21.11.2013 26.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0836 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 223,45 € 10.11.2014 20.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0860 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 721,48 € 02.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0839 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 426,00 € 14.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0860 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 948,88 € 21.11.2017 29.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0932 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 795,18 € 17.12.2019 20.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0900 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 778,97 € 08.12.2021 13.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0892 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,33 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0893 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 653,32 € 21.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť