Objednávka č. 0652

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0652
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 1 m3 sušeného reziva.
  • Dátum vyhotovenia: 05.11.2013
  • Celková hodnota: 333,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0830 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 bauMAX SR, spol.s.r.o. Rožňavská 4, 080 01 Prešov 313849778 334,41 € 07.11.2013 16.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0805 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 73,81 € 05.11.2014 16.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0834 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 134,52 € 25.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0805 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 289,99 € 31.10.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0833 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 29,89 € 13.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0907 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 996,86 € 16.12.2019 20.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0875 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 111,19 € 27.11.2020 09.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0869 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 516,44 € 30.11.2021 07.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0857 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 5,44 € 30.11.2022 02.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0873 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 441,49 € 19.12.2023 22.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť