Objednávka č. 0585

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0585
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 17,28 €
  • Dátum vyhotovenia: 03.10.2013
  • Celková hodnota: 17,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0745 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 17,28 € 04.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0732 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 29,35 € 06.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0722 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 23,32 € 30.09.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0752 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,30 € 13.10.2017 20.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0829 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 66,00 € 27.11.2018 01.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0784 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 123,93 € 04.11.2021 11.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0776 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 387,85 € 15.11.2023 23.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť