Objednávka č. 0573

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0573
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso.
  • Dátum vyhotovenia: 19.09.2013
  • Celková hodnota: 90,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0699 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 90,82 € 27.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0762 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hotel ENERGETIK 00000000 252,00 € 09.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0727 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 139,03 € 21.10.2015 28.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0712 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 868,12 € 28.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0732 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,20 € 06.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0815 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 130,34 € 22.11.2018 28.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0801 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 93,00 € 12.11.2019 20.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0770 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 112,07 € 28.10.2021 08.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0759 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 23,06 € 19.10.2022 27.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0755 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 621,23 € 08.11.2023 20.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť