Objednávka č. 0570

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0570
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička.
  • Dátum vyhotovenia: 26.09.2013
  • Celková hodnota: 34,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0698 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 27.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0701 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,14 € 26.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0723 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 92,63 € 19.10.2015 28.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0710 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 348,12 € 26.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0724 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 263,10 € 05.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0793 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 77,22 € 11.11.2019 14.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0768 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 91,08 € 28.10.2020 03.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0767 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 121,84 € 26.10.2021 08.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0756 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 401,87 € 18.10.2022 21.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť