Objednávka č. 0548

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0548
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS.
  • Dátum vyhotovenia: 11.09.2013
  • Celková hodnota: 386,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0706 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Fiľarský Kamenárstv 17213207 79,09 € 30.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,12 € 12.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0709 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 63,00 € 28.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0705 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 532,89 € 28.09.2017 04.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0741 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 582,79 € 08.10.2021 20.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0731 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 5,76 € 07.10.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0728 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,41 € 27.10.2023 31.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 187,19 € 06.11.2024 19.11.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť