Objednávka č. 0545

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0545
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo.
  • Dátum vyhotovenia: 30.08.2013
  • Celková hodnota: 219,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0669 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 219,01 € 10.09.2013 25.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0675 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 505,79 € 16.09.2014 24.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0682 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,50 € 19.09.2016 23.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0703 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 68,64 € 28.09.2017 04.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0770 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 465,86 € 08.11.2018 17.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0757 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 28,06 € 29.10.2019 06.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0738 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 455,89 € 10.10.2020 27.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0736 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 527,09 € 13.10.2021 18.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0723 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 12,03 € 07.10.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0724 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 599,22 € 26.10.2023 31.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť