Objednávka č. 0539

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0539
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 6 m jakl, 4 m pas, a 1 ks betonu 40 kg.
  • Dátum vyhotovenia: 16.09.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0690 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 25,60 € 20.09.2013 25.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0657 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 294,91 € 12.09.2014 19.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0689 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 257,12 € 07.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0675 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,97 € 14.09.2016 23.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0694 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,70 € 25.09.2017 04.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0757 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,49 € 05.11.2018 13.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0750 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 204,62 € 25.10.2019 31.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0734 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 543,59 € 14.10.2020 23.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0722 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 336,20 € 10.10.2021 18.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0715 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 41,16 € 19.10.2023 25.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť