Objednávka č. 0527

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0527
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov v sume 900,- €.
  • Dátum vyhotovenia: 11.09.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0792 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 946,32 € 25.10.2013 31.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0647 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 136,28 € 08.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0671 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 441,13 € 30.09.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0656 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 97,18 € 09.09.2016 17.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFS/17/0001 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CK Eurotour s.r.o. 36485144 1 541,00 € 22.09.2017 27.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0746 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 80,89 € 26.10.2018 01.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0738 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,33 € 18.10.2019 25.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0713 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,39 € 08.10.2020 14.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0706 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 273,40 € 30.09.2021 12.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0694 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 321,90 € 28.09.2022 30.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť