Objednávka č. 0518/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0518/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás 2 ks obrazy na plátne.
  • Dátum vyhotovenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 87,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0729 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AGM WORX s.r.o. Maruščák 36465551 87,60 € 17.10.2019 22.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť