Objednávka č. 0483

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0483
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička.
  • Dátum vyhotovenia: 22.08.2013
  • Celková hodnota: 23,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0613 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 23.08.2013 27.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0606 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 241,20 € 18.08.2014 27.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0615 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,34 € 18.08.2016 24.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0618 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,16 € 28.08.2017 05.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0678 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 98,05 € 05.10.2018 12.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0671 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 T-613, s.r.o. 36347973 211,72 € 24.09.2019 03.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0657 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 105,60 € 18.09.2020 23.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0658 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,98 € 13.09.2021 16.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0643 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 17,76 € 12.09.2022 14.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0638 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 177,41 € 21.09.2023 26.09.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť