Objednávka č. 0335

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0335
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás prepravu prij.soc. služieb zo Stropkova na Zemplínsku Šíravu na 8.7.2013 v sume 150,- €. Autobus žiadame pristaviť o 8,30 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov.
  • Dátum vyhotovenia: 14.06.2013
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0433 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 158,47 € 17.06.2014 24.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0432 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 859,25 € 29.06.2015 02.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0456 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 28,36 € 15.06.2016 28.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0426 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 777,78 € 16.06.2017 22.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0487 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,64 € 16.07.2018 03.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0466 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 105,80 € 04.07.2019 11.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0458 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,20 € 08.07.2020 16.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0447 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,78 € 28.06.2021 03.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0435 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,28 € 30.06.2023 13.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0421 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 165,46 € 12.07.2024 25.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť