Objednávka č. 0237

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0237
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás revíziu EPS v DSS Stropkov
  • Dátum vyhotovenia: 05.05.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0409 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EPS Miroslav Kavuľa 0338 813,00 € 29.05.2014 13.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0306 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 294,48 € 28.04.2016 06.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0421 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 465,12 € 14.06.2017 22.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0358 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 16,96 € 28.05.2018 02.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0333 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 306,49 € 17.05.2019 25.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0332 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,44 € 18.05.2020 26.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0323 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 327,67 € 10.05.2021 17.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0309 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 402,21 € 30.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0302 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 245,14 € 12.05.2023 17.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0299 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 53,72 € 21.05.2024 24.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť