Objednávka č. 0231

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0231
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás truhlu s príslušenstvom a vystrojenie pohrebu pre neb. Elemíra Horvátha.
  • Dátum vyhotovenia: 02.05.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0318 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 588,13 € 06.05.2014 13.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0309 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 118,40 € 07.05.2015 16.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0313 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Autoškola EKOMIDO 123456 60,01 € 02.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0347 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 271,80 € 20.05.2018 01.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0327 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 225,60 € 15.05.2019 25.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0325 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 227,33 € 13.05.2020 20.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0317 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 46,10 € 07.05.2021 11.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0298 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 29.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0290 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 17.05.2024 22.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť