Objednávka č. 0225

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0225
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €
  • Dátum vyhotovenia: 24.04.2014
  • Celková hodnota: 20,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0284 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 25.04.2014 03.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0294 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 24.04.2015 12.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0292 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 74,41 € 27.04.2017 05.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0343 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 253,16 € 21.05.2018 26.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0321 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 625,57 € 10.05.2019 18.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0313 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 106,88 € 11.05.2020 16.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0301 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 383,75 € 30.04.2021 07.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0286 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 330,24 € 04.05.2023 12.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0284 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 81,97 € 17.05.2024 22.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť