Objednávka č. 0175

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0175
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €
  • Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0217 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 28,80 € 04.04.2014 16.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0283 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EPS Miroslav Kavuľa 0338 778,00 € 29.04.2015 05.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0321 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUMOLA s.r.o. 46469630 815,00 € 03.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,71 € 31.03.2017 19.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0271 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 307,99 € 27.04.2018 03.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0245 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 687,77 € 12.04.2019 24.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0252 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,05 € 15.04.2020 22.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0225 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 178,52 € 31.03.2021 15.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0222 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 34,32 € 31.03.2023 19.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 159,16 € 16.04.2024 24.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť