Objednávka č. 0167

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0167
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 15,23 €
  • Dátum vyhotovenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota: 15,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0209 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 15,23 € 31.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0215 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 272,22 € 31.03.2015 08.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0219 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 184,97 € 24.03.2016 01.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 556,46 € 29.03.2017 01.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0230 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 84,03 € 08.04.2019 13.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0238 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 197,77 € 06.04.2020 15.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0217 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. 52612708 140,00 € 29.03.2021 31.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0212 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 UNIVERSA SP, s. r.o. 36513342 40,00 € 31.03.2023 13.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť