Objednávka č. 0166/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0166/2025
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne a redukcie podľa vlastného výberu v sume 257,99 €.
  • Dátum vyhotovenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 257,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/25/0219 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 257,99 € 25.04.2025 30.04.2025 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť