Objednávka č. 0162

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0162
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 545,27 €
  • Dátum vyhotovenia: 21.03.2014
  • Celková hodnota: 545,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 545,27 € 24.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0211 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 449,87 € 30.03.2015 08.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 203,48 € 20.03.2016 01.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0210 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 693,20 € 28.03.2017 01.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 256,22 € 02.04.2019 11.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0225 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 87,15 € 02.04.2020 09.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0212 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 80,03 € 22.03.2021 29.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0208 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 149,14 € 25.03.2022 31.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0207 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,06 € 04.04.2023 14.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 123,02 € 08.04.2024 23.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť